Skip navigation
Home
Browse
Communities
& Collections
Browse Items by:
Issue Date
Author
Title
Subject
Sign on to:
My Account
Receive email
updates
Edit Profile
CMU Intellectual Repository
Search
Search:
All of CMUIR
Graduate School (Theses/IS)
Humanities and Social Sciences
BA: Independent Study (IS)
for
Current filters:
Title
Author
Subject
Date Issued
Equals
Contains
ID
Not Equals
Not Contains
Not ID
Start a new search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Title
Author
Subject
Date Issued
Equals
Contains
ID
Not Equals
Not Contains
Not ID
Results 1-10 of 11 (Search time: 0.041 seconds).
previous
1
2
next
Item hits:
Issue Date
Title
Author(s)
2554
แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guidelines for improving internal audit process of Rajamangala University of Technology Lanna / กรรณิการ์ ปัญญาดี
กรรณิการ์ ปัญญาดี
2550
ความคิดเห็นที่มีต่อการตรวจสอบภายในของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) = The Opinions for internal auditing of the Head Office staff of The Siam City Bank public company limited / จิรวรา ตันมงคลกาญจน
จิรวรา ตันมงคลกาญจน
2554
แนวทางการตรวจสอบภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Guidelines for accounting and financial internal audit of subdistrict organization administrations in Mae Suai District, Chiang Rai Province / พีรันธร ท้าวคำ
พีรันธร ท้าวคำ
2554
ความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Opinions of accounting and finance officers towards internal control system of office of the Higher Education Commission, Chiang Mai Province / เวสารัส ไลศิริพันธุ์
เวสารัส ไลศิริพันธุ์
2554
ปัญหาการตรวจสอบภายในสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนบน สำนักงานจังหวัด = Internal audit problems within branches of bank for agriculture and agriculture cooperatives, upper northern region affairs department, provincial office / วรรณรัต สาระสุข
วรรณรัต สาระสุข
2555
ปัญหาการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนของรัฐ = Internal audit problems of Government Public Organization / รสสุคนธ์ สมบูรณ์ชัย
รสสุคนธ์ สมบูรณ์ชัย
2550
ความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน = Opinion of assistant branch-manager(operation) of Bank of Ayudhya Public Company limited towards audittion of Internal audit department / นิวัฒน์ แก่นนาคำ
นิวัฒน์ แก่นนาคำ
2548
การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = The study on internal audit system in financial and accounting of Chiang Mai Rajabhat University / ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
2549
แนวทางการจัดทำการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีสำหรับสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for internal financial and Accounting control for the Royal Project Development Center in Chiang Mai Province / ณัฐพรรณ์ บุญเรือง
ณัฐพรรณ์ บุญเรือง
2546
แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง = Guideline for implementing Total Quality Management to increase efficiency of internal auditing of The Comptroller General's Department / รัศมี ยาสมุทร
รัศมี ยาสมุทร
Discover
Author
1
กรรณิการ์ ปัญญาดี
1
จิรวรา ตันมงคลกาญจน
1
ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี
1
ณัฐพรรณ์ บุญเรือง
1
นริศรา แก้วแสนเมือง
1
นิวัฒน์ แก่นนาคำ
1
พีรันธร ท้าวคำ
1
รสสุคนธ์ สมบูรณ์ชัย
1
รัศมี ยาสมุทร
1
วรรณรัต สาระสุข
.
next >
Subject
5
การควบคุมภายใน
1
กรมบัญชีกลาง
1
การควบคุมคุณภาพ
1
การบัญชี
1
การสอบบัญชี
1
การเงิน
1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
.
next >
Date issued
1
2555
5
2554
2
2550
1
2549
1
2548
1
2546